【用友实操】用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作

2021.01.13

做账 · 来自于PC

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哈喽,每周三实操栏目又来啦!


目前实操栏目的《金蝶实操100问》更新完啦!大家可以在会计帮APP实操栏目板块-考试专辑里查看内容!为了照顾用用友软件的小伙伴,课代表带着《用友操作指南》来了!

实操资料领取:金蝶技巧100问

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往期内容:

1、用友操作快捷键大全(点击阅读)

2、用友软件操作九步走

3、用友软件期末自动结转的6种方式!

4、图解用友九大模块

5、用友软件必须知道的几点操作


今天课代表带着大家学习用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作,我们一起来看看吧。


(一)反结账

1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;

 

2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】;

 

3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;

 

(二)反记账

1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】; 

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:

 

3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:

 

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择 “××××年××月初状态”。

5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

(三)反审核

反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下:

1、 以审核人的身份登陆到用友U8;

 

2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;

 


 

可以在下面的界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。

 

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面,如下图所示:

 



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