【高频考点】2022年注会预习打卡《审计》第十二章

2022.01.03

考试干货 · 来自于PC

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审计 || 货币资金审计


货币资金的主要内部控制


1. 现金和银行存款的管理


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2. 票据及有关印章的管理


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监盘库存现金


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提个醒

(1)注册会计师的责任是监盘,不能代替被审计单位出纳员进行盘点。

(2)对被审计单位现金盘点实施的监盘程序是用作控制测试还是实质性程序,取决于注册会计师对风险评估结果、审计方案和实施的特定程序的判断。


银行存款的实质性程序



定期存款的实质性程序



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